为进一步加强集团系统作风建设,集团纪委于8月28日至9月8日,对各子公司2017年“八项规定”执行及“三公经费”开支情况进行了专项检查。
本次检查主要是“三公经费”制度建设、经费支出、经费开支渠道,以及经费支出是否符合标准、支出科目列报是否准确、是否履行报批手续等,检查组结合实际,通过审核原始票据、查阅电子账务、与财务人员座谈等形式,对各子公司落实情况进行了细致检查,同时对普遍性、倾向性的问题提出了整改意见。
通过开展“三公经费”专项检查工作,及时发现“三公经费”支出中存在的问题和薄弱环节,督促各子公司进一步完善相关制度,规范管理,细化清单,全面落实,厉行节约,控制和降低企业运行成本。
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